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Questões de Auditoria

42 questões com gabarito verificado e explicação por IA. Mostrando página 1 de 2.

Questão 1CGU·Diversas·2022Auditoria

O gestor responsável por um órgão da Administração direta vinculado ao Ministério de Minas e Energia recebeu orientações para implementar controles primários que garantam que as atividades sejam executadas de acordo com as metas e os objetivos da organização. Tais orientações podem ser provenientes da:

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Questão 2CGU·Diversas·2022Auditoria

Durante a execução de um trabalho de avaliação, não foi possível observar algumas das diretrizes do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, em razão de limitações operacionais. Em virtude disso, houve impactos moderados sobre os resultados da auditoria. A equipe de auditoria deve:

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Questão 3CGU·Diversas·2022Auditoria

Um servidor da área de controle estava analisando a Demonstração de Despesa com Pessoal de um ente público ao final de um quadrimestre para verificar eventuais irregularidades quanto a itens incluídos como despesa de pessoal. Trata-se de uma área de gastos relevante e objeto de limites periodicamente acompanhados. Na análise feita pelo servidor, para fins de cumprimento de limite de despesa total com pessoal, um item que NÃO representa irregularidade e deve ser normalmente computado se refere a despesas:

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Questão 4CGU·Diversas·2022Auditoria

O gestor responsável por um órgão da Administração direta vinculado ao Ministério de Minas e Energia recebeu orientações para implementar controles primários que garantam que as atividades sejam executadas de acordo com as metas e os objetivos da organização. Tais orientações podem ser provenientes da:

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Questão 5CGU·Diversas·2022Auditoria

Durante a execução de um trabalho de avaliação, não foi possível observar algumas das diretrizes do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, em razão de limitações operacionais. Em virtude disso, houve impactos moderados sobre os resultados da auditoria. A equipe de auditoria deve:

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Questão 6CGU·Diversas·2022Auditoria

Um servidor da área de controle estava analisando a Demonstração de Despesa com Pessoal de um ente público ao final de um quadrimestre para verificar eventuais irregularidades quanto a itens incluídos como despesa de pessoal. Trata-se de uma área de gastos relevante e objeto de limites periodicamente acompanhados. Na análise feita pelo servidor, para fins de cumprimento de limite de despesa total com pessoal, um item que NÃO representa irregularidade e deve ser normalmente computado se refere a despesas:

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Questão 7CGU·Diversas·2022Auditoria

O gestor responsável por um órgão da Administração direta vinculado ao Ministério de Minas e Energia recebeu orientações para implementar controles primários que garantam que as atividades sejam executadas de acordo com as metas e os objetivos da organização. Tais orientações podem ser provenientes da:

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Questão 8CGU·Diversas·2022Auditoria

Durante a execução de um trabalho de avaliação, não foi possível observar algumas das diretrizes do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, em razão de limitações operacionais. Em virtude disso, houve impactos moderados sobre os resultados da auditoria. A equipe de auditoria deve:

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Questão 9CGU·Diversas·2012Auditoria

Acerca da aplicação da estrutura conceitual de análise de risco, é correto afirmar que:

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Questão 10CGU·Diversas·2022Auditoria

Um servidor da área de controle estava analisando a Demonstração de Despesa com Pessoal de um ente público ao final de um quadrimestre para verificar eventuais irregularidades quanto a itens incluídos como despesa de pessoal. Trata-se de uma área de gastos relevante e objeto de limites periodicamente acompanhados. Na análise feita pelo servidor, para fins de cumprimento de limite de despesa total com pessoal, um item que NÃO representa irregularidade e deve ser normalmente computado se refere a despesas:

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Questão 11CGU·Diversas·2012Auditoria

Nos casos em que o auditor independente desejar reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de amostragem, dividindo a população em subpopulações distintas que tenham características similares, deve proceder a um(a)

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Questão 12CGU·Diversas·2012Auditoria

Para o auditor independente, os atos de omissão ou cometimento pela entidade, intencionais ou não, contrários às leis ou regulamentos vigentes, são considerados:

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Questão 13CGU·Diversas·2012Auditoria

Sobre o papel constitucional e legal conferido à Controladoria-Geral da União, é correto afirmar que:

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Questão 14CGU·Diversas·2012Auditoria

Em prol da governança, uma das formas encontradas pela CGU para promover o aumento da transparência na gestão pública, incentivar o controle social, fortalecer a democracia e prevenir a corrupção foi a criação e manutenção do seguinte sítio eletrônico, disponível na rede mundial de computadores:

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Questão 15CGU·Diversas·2022Auditoria

Um servidor da área de controle estava analisando a Demonstração de Despesa com Pessoal de um ente público ao final de um quadrimestre para verificar eventuais irregularidades quanto a itens incluídos como despesa de pessoal. Trata-se de uma área de gastos relevante e objeto de limites periodicamente acompanhados. Na análise feita pelo servidor, para fins de cumprimento de limite de despesa total com pessoal, um item que NÃO representa irregularidade e deve ser normalmente computado se refere a despesas:

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Questão 16CGU·Diversas·2012Auditoria

As contas de gestão do TCU são julgadas pela(o)

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Questão 17CGU·Diversas·2022Auditoria

Durante a execução de um trabalho de avaliação, não foi possível observar algumas das diretrizes do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, em razão de limitações operacionais. Em

virtude disso, houve impactos moderados sobre os resultados da auditoria. A equipe de auditoria deve:

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Questão 18CGU·Diversas·2022Auditoria

Um servidor da área de controle estava analisando a Demonstração de Despesa com Pessoal de um ente público ao final de um quadrimestre para verificar eventuais irregularidades quanto a itens incluídos como despesa de pessoal. Trata-se de uma área de gastos relevante e objeto de limites periodicamente acompanhados. Na análise feita pelo servidor, para fins de cumprimento de limite de despesa total com pessoal, um item que NÃO representa irregularidade e deve ser normalmente computado se refere a despesas:

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Questão 19CGU·Diversas·2012Auditoria

Na forma adotada pelo TCU, o escopo de uma auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do trabalho, envolvendo, para tanto, a definição dos seguintes fatores, exceto:

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Questão 20CGU·Diversas·2022Auditoria

O gestor responsável por um órgão da Administração direta vinculado ao Ministério de Minas e Energia recebeu orientações para implementar controles primários que garantam que as atividades sejam executadas de acordo com as metas e os objetivos da organização. Tais orientações podem ser provenientes da:

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Questão 21CGU·Diversas·2022Auditoria

Durante a execução de um trabalho de avaliação, não foi possível observar algumas das diretrizes do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, em razão de limitações operacionais. Em

virtude disso, houve impactos moderados sobre os resultados da auditoria. A equipe de auditoria deve:

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Questão 22CGU·Diversas·2012Auditoria

Acerca do conceito de controladoria, bem como de sua aplicabilidade ao setor público, é correto afirmar que:

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Questão 23CGU·Diversas·2022Auditoria

O gestor responsável por um órgão da Administração direta vinculado ao Ministério de Minas e Energia recebeu orientações para implementar controles primários que garantam que as atividades sejam executadas de acordo com as metas e os objetivos da organização. Tais orientações podem ser provenientes da:

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Questão 24CGU·Diversas·2012Auditoria

A cada três anos, as unidades de auditoria interna de entidades da Administração Indireta Federal devem ser avaliadas por outras unidades de auditoria interna, com o intuito de verificar se as atividades realizadas estão de acordo com as normas estabelecidas na Instrução Normativa SFC/MF n. 01, de 06/04/2001. Essa avaliação trienal é denominada:

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Questão 25CGU·Diversas·2012Auditoria

Os seguintes assuntos integram a estrutura das Normas Fundamentais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, exceto:

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Questão 26CGU·Diversas·2012Auditoria

Na execução de uma auditoria, espera-se do auditor independente que

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Questão 27CGU·Diversas·2012Auditoria

Segundo ensinamento do TCU, acerca da auditoria operacional, é correto afirmar que:

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Questão 28CGU·Diversas·2012Auditoria

Constitui uma atividade complementar do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal avaliar

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Questão 29CGU·Diversas·2012Auditoria

Acerca das técnicas de controle, tal como apresentadas pelo Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que

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Questão 30CGU·Diversas·2012Auditoria

De acordo com o COSO, o gerenciamento de riscos corporativos é constituído de oito componentes interrelacionados. Um deles, realizado por meio de atividades gerenciais contínuas, avaliações independentes ou uma combinação desses dois procedimentos, cuida da integridade do processo de gerenciamento de riscos corporativos, provendo suas alterações, quando necessário. Trata-se da(o):

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